4月27日,集团召开内部审计专题工作会议,集团党委委员、纪委书记薛建明,党委委员、副总经理周培,党群工作部、综合管理部、审计部、法务合规部、财务管理部和资产管理部负责人参加会议。
会议指出,内部审计工作是企业内控管理的重要手段,落实好审计整改工作是做好审计工作后续篇章的基本要求,对提升企业内控管理水平、提高企业风险防范能力具有极其重要的意义。
会议要求,内审机构要充分发挥保障公司各项经济活动合法、合规运行的功能,突出工作重点,切实履行审计监督职能。各有关部门要提高政治站位,增强责任意识,增强落实审计整改任务的思想自觉和行动自觉。要坚持问题导向,分类制订整改措施,严格时间节点和任务节点,严肃工作纪律,按照整改质量要求,加强部门间的沟通交流协作,形成强大合力,确保各项审计整改工作改彻底、改到位。
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